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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 13.356.585
Nro. Solicitud de Transferencia
140408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.655.694

Retención DNCP
₲ 48.202
Retención IVA
₲ 279.991
Retención Renta
₲ 372.698
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161277
Monto Contrato
₲ 114.906.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.740.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.740.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349730
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5