Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0009333
Monto de la Factura
₲ 43.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.510.357

Retención DNCP
₲ 155.553
Retención IVA
₲ 1.190.454
Retención Renta
₲ 793.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160097
Monto Contrato
₲ 161.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.853.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.853.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2