Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0009876
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.455
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 54.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160097
Monto Contrato
₲ 161.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.853.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.853.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
