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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0002225
Monto de la Factura
₲ 5.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.756.733

Retención DNCP
₲ 17.813
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 137.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160097
Monto Contrato
₲ 161.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.853.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.853.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2