Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001788
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.974.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166174
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.966.822
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.178
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
        
                                    RUC
                            
            6505103-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            117
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-18-161255
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 174.581.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.852.943
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 149.852.943
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            343813
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        