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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0095887
Monto de la Factura
₲ 19.204.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.263.035

Retención DNCP
₲ 68.437
Retención IVA
₲ 523.757
Retención Renta
₲ 349.171
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154582
Monto Contrato
₲ 269.917.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.964.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.964.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339301
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1