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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029778
Monto de la Factura
₲ 4.370.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121696
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.266

Retención DNCP
₲ 15.575
Retención IVA
₲ 119.195
Retención Renta
₲ 79.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158877
Monto Contrato
₲ 395.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.094.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.094.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4