Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034394
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158877
Monto Contrato
₲ 395.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.094.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.094.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS, CENTRAL TELEFONICA Y PASAJEROS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
