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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 7.095.720
Nro. Solicitud de Transferencia
78059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.747.901

Retención DNCP
₲ 25.286
Retención IVA
₲ 193.520
Retención Renta
₲ 129.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156303
Monto Contrato
₲ 76.505.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.239.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.239.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3