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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 13.889.535
Nro. Solicitud de Transferencia
123951
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.208.695

Retención DNCP
₲ 49.497
Retención IVA
₲ 378.806
Retención Renta
₲ 252.537
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156303
Monto Contrato
₲ 76.505.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.239.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.239.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3