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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001097
Monto de la Factura
₲ 7.075.935
Nro. Solicitud de Transferencia
140280
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.665.016

Retención DNCP
₲ 24.959
Retención IVA
₲ 192.980
Retención Renta
₲ 192.980
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156303
Monto Contrato
₲ 76.505.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.239.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.239.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3