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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 12.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.392.610

Retención DNCP
₲ 42.662
Retención IVA
₲ 329.864
Retención Renta
₲ 329.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163877
Monto Contrato
₲ 319.001.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.537.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.537.898

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344386
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4