Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010940
Monto de la Factura
₲ 17.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.016.620
Retención DNCP
₲ 65.751
Retención IVA
₲ 276.243
Retención Renta
₲ 508.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166814
Monto Contrato
₲ 72.256.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.865.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.865.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5