Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000672
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.087
Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158237
Monto Contrato
₲ 188.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.649.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.649.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348453
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2