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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000522
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160682
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473

Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158237
Monto Contrato
₲ 188.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.649.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.649.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348453
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2