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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002837
Monto de la Factura
₲ 1.855.365
Nro. Solicitud de Transferencia
79119
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.848.618

Retención DNCP
₲ 6.747
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
7/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153919
Monto Contrato
₲ 9.091.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.728.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5