Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002912
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.681.220
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78829
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.402.737
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.246
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 154.942
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 103.295
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
        
                                    RUC
                            
            80024014-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-18-153994
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 218.886.705
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 173.766.934
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 173.766.934
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339421
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        