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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 7.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.594.541

Retención DNCP
₲ 28.459
Retención IVA
₲ 217.800
Retención Renta
₲ 145.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154875
Monto Contrato
₲ 263.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.804.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.804.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1