Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 6.519.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61735
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.199.450
Retención DNCP
₲ 23.232
Retención IVA
₲ 177.791
Retención Renta
₲ 118.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154875
Monto Contrato
₲ 263.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.804.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.804.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
