Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062779
Monto de la Factura
₲ 2.709.900
Nro. Solicitud de Transferencia
163350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.552.529
Retención DNCP
₲ 9.559
Retención IVA
₲ 73.906
Retención Renta
₲ 73.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163777
Monto Contrato
₲ 60.078.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.973.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.973.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2