Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062783
Monto de la Factura
₲ 21.635.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.379.161
Retención DNCP
₲ 76.315
Retención IVA
₲ 590.062
Retención Renta
₲ 590.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163777
Monto Contrato
₲ 60.078.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.973.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.973.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2