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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000205
Monto de la Factura
₲ 6.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.271.725

Retención DNCP
₲ 23.502
Retención IVA
₲ 179.864
Retención Renta
₲ 119.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157312
Monto Contrato
₲ 348.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.109.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3