Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 6.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.948.391
Retención DNCP
₲ 22.291
Retención IVA
₲ 170.591
Retención Renta
₲ 113.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157312
Monto Contrato
₲ 348.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.109.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.109.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
