Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001242
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.129.400
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            53439
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.005.739
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.511
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 58.075
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 58.075
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            121
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-18-161046
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 374.588.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 350.840.039
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 350.840.039
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342368
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        