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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.238

Retención DNCP
₲ 9.125
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 43.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155705
Monto Contrato
₲ 180.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.580.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.580.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339228
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5