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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 4.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41855
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2020
Fecha de la Transferencia
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.233.963

Retención DNCP
₲ 15.855
Retención IVA
₲ 122.591
Retención Renta
₲ 122.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
55-56
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-182801
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.436.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.436.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores