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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009271
Monto de la Factura
₲ 27.139.882
Nro. Solicitud de Transferencia
23139
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.563.795

Retención DNCP
₲ 95.729
Retención IVA
₲ 740.179
Retención Renta
₲ 740.179
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-183177
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.015.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.015.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores