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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011812
Monto de la Factura
₲ 5.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.042

Retención DNCP
₲ 18.158
Retención IVA
₲ 140.400
Retención Renta
₲ 140.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12004-19-169082
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.701.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.701.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores