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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001017
Monto de la Factura
₲ 14.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125945
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.720.444

Retención DNCP
₲ 51.428
Retención IVA
₲ 397.636
Retención Renta
₲ 397.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196543
Monto Contrato
₲ 374.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.905.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.905.699

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377380
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Odontológico para Funcionarios del MDI - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior