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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 78.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.304.949

Retención DNCP
₲ 278.513
Retención IVA
₲ 2.153.455
Retención Renta
₲ 2.153.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196347
Monto Contrato
₲ 585.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.716.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.716.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior