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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003599
Monto de la Factura
₲ 25.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.811.921

Retención DNCP
₲ 89.169
Retención IVA
₲ 689.455
Retención Renta
₲ 689.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188276
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.434.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.434.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional