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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003456
Monto de la Factura
₲ 70.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.730.838

Retención DNCP
₲ 249.890
Retención IVA
₲ 1.932.136
Retención Renta
₲ 1.932.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188276
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.434.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.434.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional