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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003503
Monto de la Factura
₲ 36.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.841.890

Retención DNCP
₲ 130.474
Retención IVA
₲ 1.008.818
Retención Renta
₲ 1.008.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188276
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.434.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.434.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, LAMINADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional