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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000456
Monto de la Factura
₲ 3.608.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.227

Retención DNCP
₲ 12.729
Retención IVA
₲ 98.422
Retención Renta
₲ 98.422
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188577
Monto Contrato
₲ 231.591.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.670.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.670.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional