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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-040-0000399
Monto de la Factura
₲ 37.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.265.757

Retención DNCP
₲ 132.061
Retención IVA
₲ 1.021.091
Retención Renta
₲ 1.021.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155134
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.875.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.875.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337730
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico para funcionarios de la SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional