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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-040-0000134
Monto de la Factura
₲ 37.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.604.759

Retención DNCP
₲ 133.423
Retención IVA
₲ 1.021.091
Retención Renta
₲ 680.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-155134
Monto Contrato
₲ 561.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.875.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.875.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337730
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico para funcionarios de la SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional