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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006444
Monto de la Factura
₲ 1.684.530
Nro. Solicitud de Transferencia
82704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.704

Retención DNCP
₲ 5.942
Retención IVA
₲ 45.942
Retención Renta
₲ 45.942
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-162265
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.152.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.152.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348512
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil