Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006138
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.927
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 27.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-162265
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.152.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.152.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348512
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil