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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0165842
Monto de la Factura
₲ 6.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165028
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.161.146

Retención DNCP
₲ 23.072
Retención IVA
₲ 178.391
Retención Renta
₲ 178.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-153402
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.375.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.375.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328891
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py