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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005524
Monto de la Factura
₲ 775.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.680

Retención DNCP
₲ 2.820
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154720
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.974.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338654
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social