Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005786
Monto de la Factura
₲ 7.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.629.285
Retención DNCP
₲ 24.825
Retención IVA
₲ 191.945
Retención Renta
₲ 191.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154720
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.974.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.974.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338654
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social