Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040082
Monto de la Factura
₲ 15.349.282
Nro. Solicitud de Transferencia
33915
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.457.907
Retención DNCP
₲ 54.141
Retención IVA
₲ 418.617
Retención Renta
₲ 418.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156081
Monto Contrato
₲ 179.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.580.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.580.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339741
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados
