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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030663
Monto de la Factura
₲ 59.223.900
Nro. Solicitud de Transferencia
128126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.320.853

Retención DNCP
₲ 211.052
Retención IVA
₲ 1.615.197
Retención Renta
₲ 1.076.798
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161273
Monto Contrato
₲ 172.408.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.957.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.957.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335708
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional