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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-021-0000157
Monto de la Factura
₲ 6.294.867
Nro. Solicitud de Transferencia
190981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.929.307

Retención DNCP
₲ 22.204
Retención IVA
₲ 171.678
Retención Renta
₲ 171.678
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154721
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.557.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.557.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338669
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Móvil Corporativa.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social