Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.658
Retención DNCP
₲ 27.797
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-157135
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.601.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.601.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340214
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil