Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008205
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.703
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 21.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-167686
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.419.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344629
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e impresosas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional
