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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0003902
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54256
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236

Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160655
Monto Contrato
₲ 122.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.921.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.921.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social