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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 4.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.217.008

Retención DNCP
₲ 15.792
Retención IVA
₲ 122.100
Retención Renta
₲ 122.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-156132
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.837.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.837.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324097
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de desmalezadoras motomochilas motosierras y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional