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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 20.074.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.908.437

Retención DNCP
₲ 70.807
Retención IVA
₲ 547.478
Retención Renta
₲ 547.478
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158407
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.984.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.984.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social