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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 1.387.738
Nro. Solicitud de Transferencia
135848
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2020
Fecha de la Transferencia
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.149

Retención DNCP
₲ 4.895
Retención IVA
₲ 37.847
Retención Renta
₲ 37.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-158407
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.984.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.984.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social